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完善内审制度体系开创内审工作新局面

编辑: 来源:  更新:2019年08月16日 06:00 点击:[]

审计部自成立以来,不断加强内部审计工作规范化管理,以制度建设为基础,全面做好内部审计各项工作。经过一段时间的工作实践,起草了《内部审计基本规定》等四项内部审计制度,初步搭建了较为全面的内部审计制度体系,实现了内部审计工作的多维度管理。四项制度已经2019年7月29日党委会审议通过后执行。

四项制度中,《内部审计基本规定》是内部审计制度体系的总纲领,明确了内部审计工作宗旨目标、组织架构、职责权限等,从宏观层面指导内部审计工作规范开展?!毒迷鹑紊蠹剖凳┫冈颉肥谴俳竟芾砣嗽币婪ê瞎婵咕募喽狡兰壑贫龋胫醒虢诔鎏ǖ摹兜痴饕斓几刹亢凸衅笫乱档ノ涣斓既嗽本迷鹑紊蠹乒娑ā废喙匾蟊3忠恢?。《内部审计项目质量控制管理办法》是内部审计制度体系的核心部分,形成内部审计质量全过程闭环管理,是加强审计工作质量管理的制度保障?!赌诓可蠹迫嗽敝耙档赖伦荚颉吩蚨阅诓可蠹迫嗽钡闹耙灯返隆⒆ㄒ凳と文芰椭耙导吐山辛讼富凸娣?,是防范审计风险的必要保障。

内部审计管理制度体系是集团公司内控建设的重要组成部分,不仅使内部审计工作有章可循、有规可依,开创了内部审计工作新局面,同时还会对规范集团公司经营管理起到积极促进作用。在今后试行过程中,审计部将严格遵守制度要求,规范开展内部审计工作,确保将制度落在实处,同时结合工作实际,适时地对制度进行修订和完善。(审计部供稿)

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